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SICHUAN CRUN CO., LTD Audit Report / Information 2008

Apr 21, 2009

54323_rns_2009-04-21_54c43810-4994-435b-87b4-4878e1f53442.PDF

Audit Report / Information

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川润股份监事会会议资料

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四川川润股份有限公司监事会

关于《2008年度内部控制自我评价报告》的意见

根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《中小企业板上市公 司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的 通知》(深证上〔2008〕167 号)等规定,公司监事会在对公司内部管理制度和 内控体系建立及运行情况进行核查的基础上,审阅了《公司2008 年年度内部控 制自我评价报告》,现就此发表如下意见:

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经 营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、 各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《公司2008 年年度内部控制自我评 价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

监事:罗 全、张远慧、阳开富

四川川润股份有限公司

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