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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. Management Reports 2021

Apr 14, 2021

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Management Reports

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北京思特奇信息技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告

特别提示

本预算报告仅为公司生产经营计划,并不代表公司管理层对 2021 年度的盈 利预测,能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发展状况等多种因素,存在 很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标,以经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计的公司 2020 年度财务报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,结合 2021 年度合 同签约计划、项目验收计划、合同回款计划等经营计划,按照合并报表口径,根 据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2021 年度财务预算方案。

二、基本假设

本预算报告的编制基础是:假设公司签订的合同均能按时按计划履行。

  • 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

  • 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变 化。

  • 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。

  • 4.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价无重大变

化。

  • 5.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行,不受政府政策的重大影响。 6.公司 2021 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。

  • 7.公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

  • 8.公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入

  • 运营。

  • 9.无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

  • 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关

  • 会计政策一致。

    • 2.在公司制订的生产经营计划、营销计划基础上编制本预算。

    • 3.本预算范围包括公司及所有下属子公司。

四、 2021 年经营目标

  • 1、收入目标:预计实现营业收入同比增长 25%-30%;

  • 2、利润目标:预计实现归属母公司净利润同比增长 33%-40%。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日