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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2025

Apr 14, 2026

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Audit Report / Information

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北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

信会师报字 [2026]ZB10332

北京思特奇信息技术股份有限公司

非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

一、二、 目录非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 页次
1-21-2

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关于北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10332 号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东:

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“北京 思特奇” )2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2026 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10330 号的无保留意见审计报告。

北京思特奇管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是北京思特奇管理 层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北京思特奇 2025 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解北京思特奇 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第 1

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本报告仅供北京思特奇为披露 2025 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。

立信会计师事务所

中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·上海

2026 年4 月14 日

专项报告第 2