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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 15, 2025

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Audit Report / Information

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信会师报字[2025]第 ZB10410 号

内部控制审计报告

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称思 特奇公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是思特奇公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内控审计报告 第 1 页

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,思特奇公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。

立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国 上海

2025415

内控审计报告 第 2 页