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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017
Apr 23, 2018
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Audit Report / Information
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关于北京思特奇信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 瑞华核字 [ 2018 ] 01660026 号
目 录 1、 专项审核报告 ····································································· 1 2 、 附表 ·················································································· 3
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通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码( Post Code ): 100077 电话( Tel ): +86(10)88095588 传真( Fax ): +86(10)88091199
关于北京思特奇信息技术股份有限公司 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告
瑞华核字 [2018]01660026 号
北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“思 特奇公司”) 2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2017 年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的 规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是思特奇公司管理 层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计思特奇公司 2017 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一致。
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