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Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2019
Apr 27, 2020
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Annual Report
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北京思特奇信息技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告
2019 年,在北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会领导下,经过管理层和公司员工的不懈努力,公司圆满完成了预定的主要经营 计划和财务目标。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留 意见的《审计报告》,根据审计结果编制的 2019 年度财务决算报告如下所示(财 务数据采用合并报表口径):
一、基本情况
2019 年度,国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势,公司经 营和管理情况总体良好,公司业绩持续稳健增长,全年实现营业收入 85,977.99 万元,较上年同期增长 9.15%;归属于上市公司股东的净利润 9,102.05 万元,较 上年同期增长 6.69%;公司总体上保持了营业收入和利润的持续稳健增长。
二、合并范围
-
1、截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司包括: (1)南昌大众信息技术有限公司;
-
(2)成都思特奇信息技术有限责任公司;
-
(3)太原思特奇信息技术有限责任公司;
-
(4)四川思特奇信息技术有限公司;
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(5)哈尔滨易位科技有限公司;
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(6)重庆思特奇信息技术有限公司;
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(7)易信掌中云信息技术有限公司;
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(8)北京无限易信科技有限公司;
-
(9)北京易信掌中云科技有限公司;
-
(10)深圳思特奇信息技术有限公司;
-
(11)安徽思瑞格信息技术有限公司;
-
(12)成都易信科技有限公司
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- (13)广州大奇数据科技有限公司。
其中广州大奇数据科技有限公司为 2019 年新成立。
-
2、截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内孙公司包括:
-
(1)上海实均信息技术有限公司;
-
(2)深圳花儿数据技术有限公司。
-
(3)北京思创立方科技有限公司
三、报告期主要财务数据和指标
| 项目 | 2019年度或 2019年末 |
2018年度或 2018年末 |
增减额 | 增减率 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 85,977.99 | 78,769.62 |
7,208.37 |
9.15% |
| 营业利润 | 8,759.75 | 9,322.27 |
-562.52 |
-6.03% |
| 利润总额 | 8,997.64 | 9,537.85 |
-540.21 |
-5.66% |
| 净利润 | 8,830.34 | 8,631.54 |
198.80 |
2.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,102.05 | 8,531.57 |
570.48 |
6.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,614.63 | 8,841.58 |
-226.95 |
-2.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,282.56 | -4,226.89 |
-34,055.67 |
805.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,667.31 | 9,777.81 |
20,889.50 |
213.64% |
| 基本每股收益 | 0.58 | 0.54 |
0.04 |
7.41% |
| 稀释每股收益 | 0.58 | 0.54 |
0.04 |
7.41% |
| 资产总额 | 161,053.78 | 119,599.90 |
41,453.88 |
34.66% |
| 负债总额 | 83,143.44 | 47,748.05 |
35,395.39 |
74.13% |
| 所有者权益总额 | 77,910.34 | 71,851.85 |
6,058.49 |
8.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 77,804.56 | 71,474.36 |
6,330.20 |
8.86% |
| 2019年度收入预算 | 83,000.00 | |||
| 2019年度净利润预算 | 9,500.00 |
(单位:万元)
2019 年度,预算收入为 8.3 亿元,实际收入为 8.6 亿元;预算净利润为 9,500 万元,实际净利润为 9,102 万元。由于增大研发投入以及财务费用增加较多,从 而导致净利润相较预算有所降低。
四、报告期内财务状况及经营成果回顾
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(一)财务状况分析
截至 2019 年底,公司总资产 161,053.78 万元,同比增加 41,453.88 万元,增 长 34.66%,主要是由于公司业务的稳定发展、效益的提升,扩大了资产规模。 其中:应收账款随着公司业务拓展相应增长;存货同比略有上升,存货周转率保 持稳定;货币资金同比增加,主要是本年度回款较好、增加借款所致。公司总负 债 83,143.44 万元,同比上升 35,395.39 万元,增长为 74.13%;资产负债率为 51.62%, 比 2018 年的 39.92%上升了 11.70%,同比增加,主要是由于借款增加,偿债能 力相对稳定。所有者权益总额 77,910.34 万元,同比增加 6,058.49 万元,增长 8.43%, 主要系公司业务扩大、营业收入增长所致。
(二)经营成果分析
2019 年度,公司业绩持续稳健增长,全年实现营业收入 85,977.99 万元,较 上年同期增长 9.15%;归属于上市公司股东的净利润 9,102.05 万元,较上年同期 增长 6.69%;公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上,核心业务稳定, 同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90%以上,核心客户稳定。
(三)现金流量分析
2019 年度,经营活动产生的现金流量净额较上年下降 2.57%,主要原因是支 付给职工以及为职工支付的现金增长较多;2019 年度,投资活动产生的现金流 量净额较上年上升 805.69%,主要原因是北京思特奇购入房屋预付款项;2019 年度,筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 213.64%,主要原因是借款增加。 (四)财务指标分析
1、盈利能力分析
2019 年度,销售利润率与上年基本持平;而由于股本和净资产增长,导致 资产收益率和净资产收益率都较上年有不同程度的下降。
2、营运能力分析
2019 年度,主要资产存货周转率和应收账款周转率较上年略增,资产运营 效率仍需进一步提高。
3、偿债能力分析
2019 年度,营运资本、流动比率、速动比率、现金比率较去年同期略有下 降,短期偿债能力相对稳定。
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4、增长能力比率
2019 年度,公司的增长能力较为稳定,营业收入持续增长、总资产规模稳 步增长。
五、需要加强的几方面工作
- 1、加强应收账款的回收管理,进一步加快存货的周转率,从而减少资金占
用,提高运营效率。
-
2、加强管理,提高工作效率,节约生产成本、管理费用、销售费用等成本
-
费用开支。
-
3、加强原有产品技术更新升级工作,加大新产品市场开拓力度,切实从技
-
术源头抓好降本增效工作,确保产品盈利能力。
-
4、加大新老产品市场开拓力度,提高公司产品市场占有率,确保 2020 年度
-
经营目标实现。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日
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