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Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Apr 28, 2021
54845_rns_2021-04-28_26e1dde0-f0bd-46c3-a626-0de51a1d2376.PDF
Audit Report / Information
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深圳同兴达科技股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,对公司《2020 年度内 部控制自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的 审核,发表如下意见:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的 基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保 证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2020 年,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及 公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了 公司内部控制的实际情况。
深圳同兴达科技股份有限公司
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2021 年4 月28 日
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