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SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD Audit Report / Information 2017

Mar 29, 2018

54791_rns_2018-03-29_ac473977-420d-4c5e-ac5c-532011d89103.PDF

Audit Report / Information

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中国国际金融股份有限公司

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

“ ” “ ” 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 、 保荐机构 )作为深圳 市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“银宝山新”、“公司”)2017 年度向原股 东配售股份的保荐机构,于 2017 年 12 月 26 日起承接公司 2015 年首次公开发行 股票并上市时的原保荐机构中国中投证券有限责任公司未完成的持续督导工作, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等法规和规范性文件要求,对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行 了核查,核查情况如下:

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项 业务和管理规章制度、查看审计部和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资 料、与公司董事、监事、高管人员以及财务中心、审计部等部门进行沟通等方式, 结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对银宝山新填 写的《内控规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查,保荐机构认为:银宝山新公司治理及内部控制的规章制度较为完善, 2017 年度执行情况良好。银宝山新披露的《内部控制规则落实自查表》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。

(以下无正文)

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