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SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

54114_rns_2021-04-29_62095608-f195-4f15-a2fa-e96dcc3c9cb7.PDF

Audit Report / Information

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深圳市同洲电子股份有限公司

监事会《董事会关于前期会计差错更正的专项说明》的意见

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的大华会计师事务 所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行了审计。根据《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关文 件的规定,公司对2020年度以前发生的前期会计差错进行了更正,监事会对《董 事会关于前期会计差错更正的专项说明》意见如下:

本次会计差错更正,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息 的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实 际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法 律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 因此,监事会同意本次会计差错更正。

(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳市同洲电子股份有限公司监事会对<董事会关于前期会 计差错更正的专项说明>的意见之签署页)

监事:

邵风高 张连强 艾 旗

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日