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Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Apr 22, 2021
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Audit Report / Information
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深圳科瑞技术股份有限公司
监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告 的核查意见
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定,对公司 2020 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《2020 年度内 部控制自我评价报告》进行审议并发表意见如下:
截至 2020 年 12 月 31 日,根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求,结合公司生产经营和管理实际情况, 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系,在所有重 大方面保持了有效的内部控制,覆盖了公司运营的各层面和各环节,各项制度执 行有力,能有效防范和控制经营风险,保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效;未发现内部控制重大缺陷和异常事项。
公司监事会认为:公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2020 年度 内部控制评价报告》无异议。
深圳科瑞技术股份有限公司 监 事 会 2021 年 4 月 22 日
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