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Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Apr 22, 2021
54946_rns_2021-04-22_752a8e24-3350-43ac-ad4b-ec80c35c4d9b.PDF
Audit Report / Information
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国海证券股份有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司
2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为深圳 科瑞技术股份有限公司(以下简称“科瑞技术”或“公司”)首次公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板 上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)要求,结 合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引(2020年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对科瑞技 术根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体如下:
一、科瑞技术的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引(2020年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定,科瑞技术对其内控规 则的落实情况进行了自查。经自查,科瑞技术不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关 资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度、查看内部审计部 门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管 理人员进行沟通,对科瑞技术填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核 查。
通过上述核查,保荐机构认为:科瑞技术《内部控制规则落实自查表》系严 格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券 交易所有关内部控制相关规则的落实情况,保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国海证券股份有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:__________________ __________________
许 超 关建宇
国海证券股份有限公司
年 月 日