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SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. Audit Report / Information 2006

Feb 6, 2007

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Audit Report / Information

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深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部控制审核报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

电话:82207928 传真:82237549

内部控制审核报告

深鹏所专审字[2007]004 号

深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了对深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“科陆电子公司”)管理 当局对 2006 年度与会计报表相关的内部控制有效性的认定。科陆电子公司管理当局的责任是建立 健全内部控制制度并保持其有效性,我们的责任是对科陆电子公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,科陆电子公司按照财政部《内部会计控制规范》规定的标准于 2006 年度在所有重 大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

本审核报告仅供陆电子公司为本次申请向境内社会公众发行人民币普通股股票申报材料之目的 使用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师

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2007 年 1 月 12 日

赖玉珍

中国注册会计师

李 萍

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