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ShenZhen Click Technology Co.,LTD Audit Report / Information 2017

Mar 15, 2018

54788_rns_2018-03-15_ac72f26c-7f11-47a3-8cd5-5bed50509503.PDF

Audit Report / Information

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招商证券股份有限公司

关于深圳可立克科技股份有限公司 2017 年度内部控制规则

落实自查表的核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳可立 克科技股份有限公司(以下简称“可立克”或“公司”)首次公开发行 A 股股票并在 中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、 法规和规范性文件的要求,对可立克《2017 年度内部控制规则落实自查表》进 行审慎核查,本着独立判断的原则,发表如下意见:

一、公司内控规则落实情况

可立克对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司的实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司填写了《2017 年度内部控制 规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项 业务和管理规章制度、查看内部审计部门的工作底稿、报告及其他相关资料、与 公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式,结 合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保

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荐工作指引》等有关规定,对可立克填写的《内部控制规则落实自查表》进行了 逐项核查。

经核查,保荐机构认为:可立克之《2017 年度内部控制规则落实自查表》 系严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳 证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

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(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公

司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

吴宏兴

梁战果

招商证券股份有限公司

2018 年3 月15 日

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