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Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017
Apr 24, 2018
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Audit Report / Information
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深圳市智动力精密技术股份有限公司
监事会关于 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,深圳市智动力精密技术股 份有限公司(以下简称“公司”)在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公 司董事会对公司截至2017年12月31日的内部控制情况有效性的进行了评价,并出 具了《2017年度内部控制自我评价报告》,公司监事会认真审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基 本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保 证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整,配备内部审计部门及专职人员,保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内,公司不存在违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够 有效的执行,合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关 信息真实完整,公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况。
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