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Shenwu Energy Saving Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

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Audit Report / Information

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众环审字(2021)0102169 号

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内部控制审计报告

神雾节能股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了神 雾节能股份有限公司(以下简称“神雾节能公司”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。

一、 神雾节能公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神雾节能公司董事会的责任。

二、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

三、 导致无法表示意见的事项

2020 年度,神雾节能公司其主要业务主体江苏省冶金设计院有限公司全年处于破产重 整筹划、申请实施过程中,全年未正常开展经营业务,如采购、销售等重要业务层面内部控 制缺乏可供执行的充足测试样本。因此,我们无法执行合理的审计程序,以获取我们对神雾 节能公司内部控制在所有重大方面是否有效发表意见的充分适当审计证据。

四、 财务报告内部控制审计意见

由于审计范围受到上述限制,我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充 分、适当证据,因此,我们无法对神雾节能股份有限公司财务报告内部控制的有效性发表意 见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 李建树

中国注册会计师: 喻俊

2021年4月28日

· 中国 武汉