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Shengyi Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024
Mar 27, 2025
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Audit Report / Information
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生益电子股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2025]24012480021 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)


内部控制审计报告
华兴审字[2025]24012480021 号
生益电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 生益电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com
传真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode): 350003
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,生益电子于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



2025年3月26日


| 同0014303ţ,CĽC证书序号:EL$\Box$$\Box$$\Box$E)CE)$\Box$t. | 圄说 | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,凭证。$\sim$ | 王涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发ຕ໌ | 转让。出信、租、 | 应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,$\overline{4}$ | 《会计师事务所执业证书》政部门交回 | 发证机关:福建省财政厅 | $\Box$汨$\mathbb{E}$年ŅО计 | 中华人民共和国财政部制 | Didional Property | |||
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| lіаGEĠL.Ľ.ĽĹ.Ġ | 旷$\frac{1}{ H }$计师 | 水云门华兴会计师事务所(特殊普称:名 | 仅快出具报告爆炸童益恭首席合伙人: | $\overline{\Xi}$任会计师:H | 福州市湖东路 152号中山大厦 B座 6-9楼所:场营经 | 特殊普通合伙$\ddot{x}$织形组 | 35010001执业证书编号: | 闻财会(2013)46号批准执业文号: | $\Box$29贝2013年11批准执业日期: | $\Box$Ñ$\Box$Propiera propier |


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