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Shede Spirits Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016
Apr 11, 2016
56932_rns_2016-04-11_79258316-78e6-4e52-9ecb-8a65f3839403.PDF
Audit Report / Information
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| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE |
|---|---|
| 终稿校核 Finally revised by |
向金桂 |
| 现场负责人 In charge of the fieldwork |
对象 |
| 负责经理审核 Checked by engagement manager |
232 |
| 负责合伙人批准 Approved by engagement partner |
|
| 复核合伙人批准 Approved by review partner |
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2015年12月31日
内部控制审计报告
索引
内部控制审计报告
页码
1 EskP70
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座8层
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诚信 客观 公正 6A14172
传真:
XYZH/2016CDA40131
四川沱牌舍得酒业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称沱牌舍得公司)2015年12月31日财务报告内 部控制的有效性。
内部控制审计报告
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沱牌舍得公司董事会的 责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 沱牌舍得公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:
中国注册会计师:

中国 北京 二〇一六年四月十日