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Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016
Mar 29, 2017
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Audit Report / Information
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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:武汉市武昌区东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编: 430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话: 027 86791215 传真: 027 85424329
内部控制鉴证报告
众环专字(2017)010600 号
安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,鉴证了安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“聚隆科技”)董事 会对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
聚隆科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,建立健全内部 控制制度并保持其有效性,同时对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出认定,并对上述认定负责。我们的责任是对聚隆科技 2016 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和 评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为,聚隆科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供聚隆科技 2016 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 汤家俊
中国注册会计师 汤甜甜
中国 武汉 2017 年 3 月 28 日
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