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SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. Audit Report / Information 2020

Apr 11, 2021

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Audit Report / Information

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上海沿浦金属制品股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度

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财务报表审计报告

防伪编码: 31000006202161122Y 被审计单位名称: 上海沿浦金属制品股份有限公司 审计期间: 2020 报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10837号 签字注册会计师: 赵勇 注师编号: 310000061965 签字注册会计师: 胡国仁 注师编号: 310000062426 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 021-23280000 事务所地址: 南京东路61号4楼

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业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10837 号

上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称贵公 司) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2020年12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

十三点

中国注册会计师:

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中国·上海

二〇二一年四月九日

证书序号: 0001247

贾 说

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。

会计师事务

$\frac{1}{4}$

  • 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\overline{2},$
  • 租、出借、转讧。(<)
    会计师事务所终止
    敢执业许可注销的,应当向财 丑 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 က

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$\Box$ 政部门交回《会进师事务所执业证书》。 < 全 年
一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 发证题关: 告使用,


文学出生化》 场 所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 信 首席合伙人:朱道 籯 称: 主任会计师: 营 经 名

式: 特殊普通合伙制 形 织 组

批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) 执业证书编号: 31000006

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制

万包室

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