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SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Audit Report / Information 2020
Apr 11, 2021
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Audit Report / Information
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上海沿浦金属制品股份有限公司
内部控制审计报告
2020年度
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财务报表审计报告

防伪编码: 31000006202161122Y 被审计单位名称: 上海沿浦金属制品股份有限公司 审计期间: 2020 报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10837号 签字注册会计师: 赵勇 注师编号: 310000061965 签字注册会计师: 胡国仁 注师编号: 310000062426 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 021-23280000 事务所地址: 南京东路61号4楼
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BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2021]第 ZA10837 号
上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称贵公 司) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2020年12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

十三点
中国注册会计师:
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中国·上海
二〇二一年四月九日

证书序号: 0001247
贾 说
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
所
会计师事务
$\frac{1}{4}$
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\overline{2},$
- 租、出借、转讧。(<)
会计师事务所终止敢执业许可注销的,应当向财 丑 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 က
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$\Box$ 政部门交回《会进师事务所执业证书》。 < 全 年
一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 发证题关: 告使用,
優
文学出生化》 场 所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 信 首席合伙人:朱道 籯 称: 主任会计师: 营 经 名
式: 特殊普通合伙制 形 织 组
批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号) 执业证书编号: 31000006
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
中华人民共和国财政部制

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