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SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. Audit Report / Information 2025

Apr 29, 2025

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Audit Report / Information

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上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)完成 了上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度内控审计工 作,出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告(容诚 审字 [ 2 0 2 5 ] 2 0 0 Z 2 3 0 0 号),根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定,公司就上述意见涉及事项说明如下:

一、强调事项的内容

容诚会计师事务所提醒内部控制审计报告使用者关注,由于容诚会计师事务 所未能获取充分、适当的审计证据以证明公司前期会计差错更正是否准确,及是 否需要就上述事项对公司 2023 年度及 2024 年度合并财务报表中的营业收入及相 关科目的金额及披露作出调整,容诚会计师事务所对城地香江公司 2024 年度合 并财务报表发表保留意见。

二、公司董事会意见

董事会认为:容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告,符合公司实际情况,董事会同意容诚会计师事务所在 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。

三、消除有关事项及其影响的具体措施

针对内部控制审计报告的强调事项,公司董事会及公司管理层高度重视, 已经积极在采取相应的整改措施,继续完善公司内部控制体系,建立健全公司 内部监督机制,加大重点领域和关键环节监督检查力度,杜绝该类事项再次发生。 特此说明。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会 2025429