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Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. Audit Report / Information 2023

Mar 29, 2024

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Audit Report / Information

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上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告

2023 年10 月13 日,上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023 年 第三次临时股东大会,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作 为公司2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,现将公司对天健所2023 年审计过程中 的履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告如下:

一、资质条件

截至2022 年12 月31 日,天健所基本情况如下:

事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人员数
注册会计师 2,064 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
2022
年业务收
业务收入总额 38.63 亿元

审计业务收入
35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
2022 年上市公司
(含A、B 股)
审计情况
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施
管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、
仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,
建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 48

二、执业记录

1、基本信息

2023 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下:

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项目组成员 姓名 何时成为注
册会计师
何时开始从
事上市公司
审计
何时开始
在天健执
何时开始为本
公司提供审计
服务
近三年签署或复核
上市公司审计报告
情况
项目合伙人、
签字注册会计师
吴翔 2003 年4 月 1996 年 2017 年11 月
2021 年
近三年签署了宝信
软件、中谷物流、永
鼎股份年度审计报
签字注册会计师 李可人 2018 年4 月 2012 年 2018 年4 月 2022 年 近三年复核了宝信
软件年度审计报告
项目质量控制复
核人
陈彩琴 2006 年12 月
2004 年
2004 年 2019 年 近三年签署了海利
得、银都股份、利欧
股份、中源家居、恒
生电子等年度审计
报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受 到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制 复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

  • 1、项目咨询

2023 年度财务和内部控制审计过程中,天健所就公司重大会计审计事项与专业技术 部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专 业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业 意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年度财务和内部控制审计过程中,天健所就公司 的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、

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独立项目质量复核以及专业技术复核。

审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审 计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充 分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管 理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项 目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确 保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理 制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2023 年度财务和 内部控制审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023 年度财务和内部控制审计过程中,天健所针对公司的服务需求及被审计单位的 实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的 审计重点展开,其中包括关键内部控制、收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税 确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

天健所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。天健所制定了 详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并 拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人 也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了 涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方 案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归 档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

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天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险,累计已计提职业风险基金1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超 过1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。

八、履职情况评估

公司认为天健所在年度审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现 了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023 年度财务和内部控制审计相关工 作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

九、审计委员会对会计师事务所监督情况

报告期内,经审计委员会审议,向董事会提出了聘请天健会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称“天健所”)为2023 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定, 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信 息安全管理、风险承担能力水平等方面以及2023 年审计过程中的履职情况进行监督和 评估。

审计委员会认为天健所具有从事证券相关业务资格,能遵守执业准则,较好地完成 了公司委托的各项工作,能针对公司出现的问题提出管理建议。

经审核,公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符。

报告期内,与天健所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟 通,未发现在审计中存在重大需关注事项。

审计委员会认为天健所在年度审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023 年度财务和内部控制审计相 关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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