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Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019
Apr 21, 2020
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Audit Report / Information
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上��信�件�份��公司
内��制���告
2019 ��
内��制���告
�健�〔2020〕6-167 号
上�宝信�件�份有�公司全体�东:
按�《企业内�控制审�指引》及中国�册会�师执业准则��关�求,我 们审�了上�宝信�件�份有�公司(以下��宝信�件公司)2019 年12 月31 日��务报告内�控制�有效性。
一、企业�内��制��任
按�《企业内�控制基本��》《企业内�控制应�指引》以及《企业内� 控制�价指引》��定,建�健全和有效实施内�控制,并�价其有效性是宝信 �件公司�事会��任。
二、�册会����任
我们��任是在实施审�工作�基�上,对�务报告内�控制�有效性发� 审�意�,并对�意到���务报告内�控制��大����披�。
三、内��制�固����
内�控制具有固有局�性,存在不��止和发��报�可�性。此外,�于 情况�变化可�导�内�控制变得不恰当,或对控制政�和�序�循��度� 低,根据内�控制审��果推�未来内�控制�有效性具有一定��。
四、�务�告内��制����
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