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Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2007
Apr 23, 2008
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Audit Report / Information
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关于长岭(集团)股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
中瑞岳华专审字[2008]第 1996 号
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中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants 电话(Tel):+86(010)88091188 Co., Ltd. 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 企业大厦 A 座 8-9 层 Finance Street Xicheng District 传真(Fax):+86(010)88091190 Beijing PRC 邮政编码:100032 Post Code:100032
关于长岭(集团)股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告
中瑞岳华专审字[2008]第1996 号
长岭(集团)股份有限公司董事会:
我们接受委托,在审计长岭(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2007 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《上市公司2007 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我 们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存 在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审 核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2007 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。
为了更好地理解贵公司2007 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。
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