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SEALAND SECURITIES CO., LTD. Audit Report / Information 2021

Mar 19, 2021

53794_rns_2021-03-19_c2fb0699-0229-41b0-95f2-8b37976cc3cc.PDF

Audit Report / Information

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国海证券股份有限公司监事会 对公司 2020年度内部控制评价报告的意见

公司监事会认真审阅了《国海证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》,认为:

一、根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准,公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷, 公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部 控制缺陷认定标准, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺 陷、重要缺陷。

二、公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地 反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意公司2020年度 内部控制评价报告。

监事签名:

兰海航: 人话的人

蒋曼萍:

王洪平:

国海证券股份有限公司监事会

对公司 2020年度内部控制评价报告的意见

公司监事会认真审阅了《国海证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》,认为:

一、根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准,公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部 控制缺陷认定标准, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺 陷、重要缺陷。

二、公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地 反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意公司2020年度 内部控制评价报告。

监事签名:

兰海航:

蒋曼萍:

王洪平:才洪华