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SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD Audit Report / Information 2011

Apr 24, 2012

53862_rns_2012-04-24_a6b03fe9-7d6f-43bf-9fd8-52f4214c4257.PDF

Audit Report / Information

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三湘股份有限公司监事会

对《公司 2011 年内部控制自我评价报告》的审核意见

三湘股份有限公司监事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等 相关规定,对《公司2011 年内部控制自我评价报告》进行了认真审查,监事会认 为:

  • 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合目

  • 前公司生产经营实际情况的需要。

2、鉴于2011 年度公司处于特殊状态,无资产,无经营活动,内控环节对象 较少,在2011 年底注入有效资产之后,公司在逐步制定具针对性反映公司实际 情况的内控制度,并能得到有效的执行;

3、《公司2011 年内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真 实情况,不存在重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要,公司需不断深化管理, 进一步完善内部控制制度,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要 求。

因此,我们同意公司董事会2011 年度内部控制自我评价报告相关事项。

监事签字: 厉农帆 熊星 刘晓燕

三湘股份有限公司监事会 2012 年4 月22 日

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