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Saimo Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 25, 2021
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Audit Report / Information
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赛摩智能科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [2021]006927 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
赛摩智能科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2020 年12 月31 日)
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 赛摩智能科技集团股份有限公司2020 年度非 | 1 |
| 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | ||
| 总表 |
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2021]006927
赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了赛摩智 能科技集团股份有限公司(以下简称赛摩智能公司)2020 年度财务 报表,包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021 年4 月26 日签发了大 华审字[2021]0010114 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定,就赛摩智能公司编制的2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说 明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是赛摩智能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 赛摩智能公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了
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对赛摩智能公司实施2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解赛摩智能公司2020 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:赛摩智能科技集团股份有限公司2020 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人) 邱俊洲
· 中国 北京 中国注册会计师:
刘升文
二〇二一年四月二十三日
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