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Sai MicroElectronics Inc. Audit Report / Information 2025

Mar 26, 2026

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Audit Report / Information

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天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲_19_号国际传播大厦_5_层_22_、
232425 号房
Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International
Communication Building, No. 19, Chegongzhuang
West Road, Haidian District, Beijing, China
电话(Tel:(8610)83914188
传真(8610)83915190
Fax:
邮政编码_(Postal Code): 100048_

内部控制审计报告

天圆全审字[2026]000520 号

北京赛微电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称“赛微电子”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微电子董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,赛微电子于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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天圆全会计师事务所内部控制审计报告

(本页无正文)

天圆全会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国· 北京 2026 年3 月26 日

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