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Sai MicroElectronics Inc. — Audit Report / Information 2024
Mar 19, 2025
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Audit Report / Information
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天圆全会计师事务所
TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22 、 23 、 24 、 25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话( Tel ) : (8610)83914188 传真( Fax ) : (8610)83915190 邮政编码 (Postal Code): 100048
内部控制审计报告
天圆全审字[2025]000498 号
北京赛微电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称“赛微电子”)2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微电子董 事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,赛微电子于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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天圆全会计师事务所内部控制审计报告
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天圆全会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 · 北京 2025 年3 月19 日
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