Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sai MicroElectronics Inc. Audit Report / Information 2024

Mar 19, 2025

55443_rns_2025-03-19_649a9307-88cc-4832-9750-8f704f096bdd.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [72 x 63] intentionally omitted <==

天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22 、 23 、 24 、 25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话( Tel ) : (8610)83914188 传真( Fax ) : (8610)83915190 邮政编码 (Postal Code): 100048

内部控制审计报告

天圆全审字[2025]000498 号

北京赛微电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京赛微电子股份有限公司(以下简称“赛微电子”)2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微电子董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,赛微电子于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

TYQCPA 第1 页共2 页

天圆全会计师事务所内部控制审计报告

(本页无正文)

天圆全会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 · 北京 2025 年3 月19 日

TYQCPA 第 2 页共 2