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Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008
Feb 20, 2009
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Audit Report / Information
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内部控制审核报告
大信鉴字(2009)第1-0007 号
瑞泰科技股份有限公司董事会暨全体股东:
我们接受委托,审核了后附的瑞泰科技股份有限公司(以下简称“贵公 司”)管理层对2008 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 根据财政部颁发的《内部会计控制规范-基本规范》和股票上市交易所的内 部控制指引建立健全其内部控制制度并保持其有效和编制认定书并确认认定 书所述的内部控制政策与程序的完整性、真实性是贵公司管理层的责任,我 们的责任是对上述认定书中所述与截至2008 年12 月31 日止与会计报表相关 的内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了审 核业务。上述规定要求我们计划和实施审核工作,以对审核对象信息是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和 评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。
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我们认为,贵公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本 规范(试行)》和股票上市交易所的内部控制指引于2008 年12 月31 日在所 有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅为针对贵公司2008 年度年审而出具,不得用作任何其他用途。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:陈星辉
中 国·北 京 中国注册会计师:胡小黑
2009 年2 月19 日
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