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Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014
Mar 16, 2015
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Audit Report / Information
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关于皇氏集团股份有限公司 关联方占用上市公司资金情况的 专项审核报告 瑞华核字 [ 2015 ] 48050007 号
目 录
| 一、 | 专项审核报告···································································· | 1-2 |
|---|---|---|
| 二、 | 附表··················································································· | 3 |
| 三、 | 本所营业执照及执业许可证(复印件) | |
| 四、 | 签字注册会计师资格证书(复印件) |
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通讯地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address : 4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码( Post Code ): 100039 电话( Tel ): +86(10)88219191 传真( Fax ): +86(10)88210558
关于皇氏集团股份有限公司 关联方占用上市公司资金情况的 专项审核报告
瑞华核字 [2015]48050007 号
皇氏集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称“皇氏集团公司”) 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2014 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的规定,编制和披露 汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是皇氏集团公司管理层的责任,我们 的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计皇氏集团公司 2014 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现不一致。
为了更好地理解皇氏集团公司 2014 年度关联方占用上市公司资金情况,后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
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1
本审核报告仅供皇氏集团公司 2014 年度年报披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
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覃业庆 中国注册会计师
胡 新
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2
附表
上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:皇氏集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 上市公司核算的 会计科目 |
2014 年期初占用 资金余额 |
2014 年度占用 累计发生金额 |
2014 年度偿还 累计发生额 |
2014 年期末 占用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
- | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | |||||
| 小 计 | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
| 关联自然人及其控制 的法人 |
- | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | |||||
| 小 计 | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联人及其 附属企业 |
- | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | |||||
| 小 计 | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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