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RENHE PHARMACY CO.,LTD Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2018

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Audit Report / Information

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仁和药业股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2018]002949

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

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仁和药业股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2017 年12 月31 日)

目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 仁和药业股份有限公司2017 年度非经营性资 1-2
金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]002949 号

仁和药业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药 业股份有限公司(以下简称仁和药业公司)2017 年度财务报表,包 括2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于2018 年4 月23 日签发了大华审字 [2018]007171 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《主板信息披 露业务备忘录第1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,就仁和药 业公司编制的2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是仁和药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 仁和药业公司2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了

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大华特字 [2018]002949 号关联方资金占用情况的专项说明

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对仁和药业公司实施2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解仁和药业公司2017 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:仁和药业股份有限公司2017 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

· 中国 北京 中国注册会计师:

二〇一八年四月二十三日

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