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Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited Audit Report / Information 2023

Dec 22, 2023

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Audit Report / Information

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证券代码:300442 证券简称:润泽科技 公告编号:2023-077

润泽智算科技集团股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“容诚会计师事务所”)具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,该所在担任公司 2022 年 审计机构期间,遵循了法律、法规、规范性文件的要求,勤勉尽责、细致严谨, 并坚持独立、客观、公正的审计准则,按时完成年度财务审计业务,为公司出具 了标准无保留意见的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,现拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构,聘期一年。

二、拟聘任会计事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期

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从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 172 人,共有注册 会计师 1267 人,其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审 计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费 总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务 业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储 和邮政业,

科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和 娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所 在的相同行业上市公司审计客户家数为 26 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相 关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公 司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、 华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述 赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1% 范围内(金额约 2038 万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5.诚信记录

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容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为 受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监 督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:熊明峰,2004 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市 公司审计业务,2006 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过同庆楼 (605108)、华塑股份(600935)、铜峰电子(600237)等上市公司审计报 告。

项目签字注册会计师:荆伟伟,2020 年成为中国注册会计师,2018 年开始 从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过 六国化工(600470)、迎驾贡酒(603198)上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:武丽,2020 年成为中国注册会计师,2018 年开始从 事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业;2023 年开始为润 泽科技提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人:褚诗炜,2008 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事 上市公司审计业务,2005 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核 过日久光电(003015)、巴比食品(605338)、润和软件(300339)、司尔特 (002538)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

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项目合伙人熊明峰、签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计师武丽、项目 质量复核人褚诗炜近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程 度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作 量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、审议程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所提供审计服务的经验与能力 进行了审查,认为其在以往对公司的审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、 公正的执业规则,为维持公司审计工作的稳定性、持续性,同意继续聘请容诚会 计师事务所作为公司 2023 年度审计机构,同意将该议案提交公司第四届董事会 第十八次会议审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:容诚会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构,能 够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,客观评价公司财务状况和经营成 果,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所作 为 2023 年度的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2023 年第四 次会议决议》

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  • 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

  • 3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日

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