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Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited Audit Report / Information 2021

Apr 13, 2021

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Audit Report / Information

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上海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况

专项核查报告

立信中联专审字[2021]D-0177 号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

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LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

上海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况 专项核查报告

立信中联专审字[2021]D-0177 号

上海普丽盛包装股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了上海普丽盛包装股份有限公司(以下简 称“普丽盛”)2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对后附的《上 海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称“营业收入扣除情况表”)进行了专项核查。

一、管理层的责任

普丽盛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(深 证上[2020]1292 号)的要求编制营业收入扣除情况表,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对普丽盛公司 2020 年度营业收入中是否存在与主 营业务无关的收入和不具备商业实质的关联交易收入进行审核,并就 普丽盛公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重 大 错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括审核会计记 录等我们认为有必要的程序。

我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表专项审 核意见提供了基础。

专项审计说明 第 1 页

立信中联专审字[2021]D-0177 号

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三、专项审计意见

我们认为,普丽盛公司 2020 年度营业收入扣除情况表在所有重 大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修 订)》(深证上[2020]1292 号)的规定编制。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒本专项审核报告的使用者关注,本报告仅供普丽盛公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用作任何 其他目的。

专项审计说明 第 2 页

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立信中联专审字[2021]D-0177 号

本页系上海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况表专项核 查报告签字页

(此页无正文)

立信中联会计师事务所 中国注册会计师:李春华 (特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:金春敏

中国天津市 202148

专项审计说明 第 3 页

上海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况表

编制单位:上海普丽盛包装股份有限公司 单位:万元
2020年度
(万元)
2019年度
(万元)
备注
营业收入 45,949.40 64,006.02
营业收入扣除项目 151.26 204.28
其中:
出租固定资产 151.26 204.28 房产出租,与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计 151.26 204.28
不具备商业实质的收入小计
营业收入扣除后金额 45,798.14 63,801.74

企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

营业收入扣除情况表 第 1 页