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RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD Audit Report / Information 2011

Feb 27, 2012

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Audit Report / Information

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天虹商场股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华核字[2012]088 号

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关于天虹商场股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2012]088 号

天虹商场股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天虹商场股 份有限公司(以下简称天虹商场)截止2011 年12 月31 日的年度财务报 表,包括2011 年12 月31 日的公司及合并资产负债表,2011 年度的公司 及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并 于2012年2月27日签发了大华审字[2012]048 号无保留意见的审计报告。

我所作为天虹商场2011 年度财务报表审计的注册会计师,根据中国 证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第4 号:年度报告披露相关事项》的规定,就天虹商场编 制的2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇 总表”)出具专项说明。

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如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是天 虹商场的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计天虹商场截止2011 年 12 月31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对天虹商场实 施截止2011 年12 月31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所 的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行 本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一:天虹商场股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国 北京 中国注册会计师

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