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QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — Audit Report / Information 2011
Apr 13, 2012
53702_rns_2012-04-13_43efbe39-9692-4c4b-b8dc-9a560c6bfa1c.PDF
Audit Report / Information
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青岛双星股份有限公司监事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的审核意见
监事会经审核认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照企业的实际 情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组 织机构,保证了内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2011 年,未发现公司有违反法律、法规、公司章程及公司内 部控制制度的情形发生。
公司监事会审阅了公司董事会出具的2011 年度内部控制 自我评价报告认为,公司董事会内部控制自我评价报告实事 求是地反映了公司内部控制的实际情况,公司监事会对该报 告无异议。
监事签字:
青岛双星股份有限公司监事会
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