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QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2010
Sep 30, 2011
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Audit Report / Information
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华龙证券关于启明信息内控落实情况的核查意见
华龙证券有限责任公司
关于对启明信息技术股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,华龙证券有限责任公司(以 下简称“华龙证券”)作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“启明信息” 或“公司”)2010年度配股的保荐机构,对启明信息填写的《中小企业板上市公 司内控规则落实自查表》进行了审慎核查,核查的具体情况如下:
一、保荐机构核查情况
保荐代表人根据通知的要求拟定了核查方案,并就启明信息自查的有关事项 与公司董事会秘书进行了沟通,向公司董事会秘书提交了核查计划及需要的资料 清单;同时保荐代表人与公司部分高管人员、财务部人员、内审人员进行沟通, 取得了相关的信息资料,并查阅启明信息制定的各项业务和管理的规章制度,对 启明信息的内控情况进行了核查。
启明信息在接到深圳证券交易所通知后,对照深圳证券交易所有关内部控制 的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制 制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情 况,并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部 控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查,并根据核 查结果填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
华龙证券核查后认为:启明信息已按照深交所《通知》的要求完成了公司内 部控制落实情况的自查工作,填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查 表》,并经公司第三届董事会2011 年第五次临时会议审议通过;启明信息填写的 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》,除尚未与具有代办股份转让券商 业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》外,启明信息现有的内控制
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华龙证券关于启明信息内控落实情况的核查意见
度能够符合有关法律法规和证券监管部门的要求;启明信息针对存在的问题制定 了整改计划,并明确整改责任人和整改期限,符合公司的实际情况。
综上,华龙证券对启明信息填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查 表》无异议,保荐代表人将督导启明信息在整改期限内完成整改计划。
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华龙证券关于启明信息内控落实情况的核查意见
(此页无正文,为华龙证券关于《启明信息技术股份有限公司内部控制规则落 实情况的核查意见》之签署页。)
保荐代表人(签名):
王 融 全 泽
华龙证券有限责任公司
2011年9月29日
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