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QiMing Information Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2010

Mar 21, 2011

54284_rns_2011-03-21_fccb5fb6-d193-4534-bf6e-ce1099b3b025.PDF

Audit Report / Information

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启明信息技术股份有限公司监事会 对公司《内部控制自我评价报告》的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市 公司2010 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对启明 信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《内部控制自我评价报告》 发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循 内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了一系列的内部控 制制度,保证了公司业务活动的正常进行;

  • (2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员已配备

  • 到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  • (3)2010 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控

  • 制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  • 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准

  • 确,反映了公司内部控制的实际情况。

启明信息技术股份有限公司

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