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PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD Audit Report / Information 2012

Apr 8, 2013

54684_rns_2013-04-08_0f109575-e221-4338-9231-0c51adf213af.PDF

Audit Report / Information

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广发证券股份有限公司

关于广州普邦园林股份有限公司

《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的 通知》(以下简称“深交所通知”)要求,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 作为广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦园林”或“公司”)首次公开发行股票并 上市的保荐机构,对普邦园林董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》 (以下简称“自查表”)进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次核查的有关情况

通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流,取得了相关的 信息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、 内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度;查阅公司管理层出具的内 部控制规则落实情况自查表,对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。 二、核查意见

经核查,广发证券认为:

普邦园林的法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所 有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。普邦园林填写的《内部控制 规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了普 邦园林对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司<中小企业板上市 公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

成燕 邵丰

广发证券股份有限公司

年 月 日

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