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Primeton Information Technologies, Inc. — Audit Report / Information 2024
Apr 22, 2025
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Audit Report / Information
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普元信息技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告
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内部控制审计报告
众会字(2025)第 04304 号
普元信息技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了普 元信息技术股份有限公司(以下简称“普元信息”) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普元信息董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,普元信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(以下为签字页,无正文)
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人)
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中国注册会计师
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中国,上海 2025 年 4 月 22 日
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