AI assistant
Sending…
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2014
Mar 16, 2015
56444_rns_2015-03-16_eca1964e-d08c-4e6a-a1b5-9802221d195f.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
保利房地产(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2015]第 720298号
$\sim$
内部控制宙计报告
信会师报字[2015]第 720298 号
保利房地产(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称"保 利地产")2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是保利地产董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 保利地产于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
$\mathbf{I}$
(此页无正文)
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 祁涛
中国·上海
中国注册会计师: 邓艳明
二〇一五年三月十五日
More from POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.
Capital/Financing Update
2026
May 28
Regulatory Filings
2026
May 28
Capital/Financing Update
2026
May 19
Board/Management Information
2026
May 14
Regulatory Filings
2026
May 11
Regulatory Filings
2026
May 11
AGM Information
2026
May 8
Capital/Financing Update
2026
May 7
Capital/Financing Update
2026
May 6
Capital/Financing Update
2026
May 6