AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Audit Report / Information Aug 13, 2014

9059_rns_2014-08-13_296ceff4-48e8-4dc0-8fb0-74a8d14c4476.html

Audit Report / Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Bağımsız Denetim GörüşüBağımsız Denetim KuruluşuDenetim TürüGörüş Türü

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

SınırlıOlumluARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu ve Ortaklarına

İstanbul, Türkiye

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunu ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosunu, diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetini ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı ortaklığının ilişikteki 30 Haziran 2014 tarihli ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Husus

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bir önceki ara dönem olan 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının özel bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından yapılmış olup sözkonusu bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan 14 Kasım 2013 tarihli özel bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.

Söz konusu özel bağımsız denetim raporuna göre şartlı görüşün dayanağı aşağıdaki gibidir;

Şirket'in bağımsız denetçisi olarak, 30 Haziran 2013 tarihinden sonra atanmamızdan dolayı Şirket'in stok ve vadeli senet sayımlarına katılamamış bulunmaktayız. Ayrıca yoğun işlem hacminden dolayı, bu tarihteki stok miktarlarını diğer denetim tekniklerini kullanarak geriye dönük olarak sağlıklı bir şekilde test edebilmemiz mümkün olmamıştır. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolar, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aynı tarih itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Member Firm of Kreston International

Dr. Ali Yürüdü

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2014

1 ALİ YÜRÜDÜ SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 13.08.2014 18:30:45

Özkaynak Değişim Tablosu

1 MESUT AKKAYA Genel Müdür POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.08.2014 18:17:55
2 ALİ YÜRÜDÜ SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 13.08.2014 18:30:54

Özkaynak Değişim Tablosu

Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamalarındaki Aktüeryal Kazanç/(Kayı) Yabancı Para Çevrim Farkları Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 1.850.000 427.487 2.450.963 -104.254 4.624.196 4.624.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Geçmiş Yıllar Karından Transfer 105.999 -105.999 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 21.1 1.150.000 -1.150.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 933.630 68.401 1.002.031 1.002.031
Sermaye Artırımı
Temettüler -953.992 -953.992 -953.992
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30.06.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 3.000.000 533.486 240.972 933.630 -35.853 4.672.235 4.672.235
CARİ DÖNEM
01.01.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 3.000.000 533.486 2.442.693 -60.189 -1.261 5.914.729 -14.153 5.900.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Geçmiş Yıllar Karından Transfer 217.508 -217.508 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir -22.083 -5.192 4.870 -22.405 -23.422 -45.827
Sermaye Artırımı 21.1 750.000 750.000 750.000
Temettüler -2.612.695 -2.612.695 -2.612.695
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Hisse Senedi İhraç Primleri 21.3 5.111.552 5.111.552 5.111.552
Geri Alınmış Paylar 21.2 108.454 108.454 108.454
Azınlık Paylarının Sermaye Ödemesi 2.139 2.139
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30.06.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 3.750.000 108.454 5.111.552 750.994 -387.510 -22.083 -65.381 3.609 9.249.635 -35.436 9.214.199

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.