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Piesat Information Technology Co., Ltd. — Earnings Release 2019
Feb 28, 2020
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Earnings Release
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证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-007
北京航天宏图信息技术股份有限公司
2019 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2019 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审 计,具体数据以北京航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、 2019 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
| 增减变动幅度(%) | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | |
| 营业总收入 | 607,256,206.04 | 423,330,389.86 | 43.45% |
| 营业利润 | 92,868,597.73 | 76,124,764.37 | 22.00% |
| 利润总额 | 91,538,448.31 | 74,605,164.80 | 22.70% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,144,522.82 | 63,594,336.71 | 29.17% |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 71,843,088.07 | 62,103,544.18 | 15.68% |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.51 | 13.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.44% | 14.19% | 减少3.75个百分点 |
| 增减变动幅度(%) | |||
| 本报告期末 | 本报告期初 | ||
| 总 资 产 | 1,520,082,032.68 | 778,988,131.13 | 95.14% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 1,202,414,414.01 | 477,389,731.39 | 151.87% |
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| 股 本 | 165,983,333.00 | 124,483,333.00 | 33.34% |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 7.24 | 3.83 | 89.03% |
注:1.因使用新金融工具准则,期初归属于母公司的所有者权益由 478,553,469.58 元调整为 477,389,731.39 元,变化 1,163,738.19 元;归属于母公司所有者的每股净资产 由 3.84 元调整为 3.83 元;总资产也相应由 780,151,869.32 元变化为 778,988,131.13 元, 上述其他本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司 2019 年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业收入 607,256,206.04 元,同比增长 43.45%;实现归 属于母公司所有者的净利润 82,144,522.82 元,同比增长 29.17%;实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 71,843,088.07 元,同比增长 15.68%; 报告期末总资产 1,520,082,032.68 元,较期初增长 95.14%;归属于母公司的所有 者权益 1,202,414,414.01 元,较期初增长 151.87%。
报告期内,公司收入增长主要有三方面因素:第一,民用空间基础设施基本 完成第一阶段建设,北斗三号卫星工程完成基本系统建设,在轨遥感卫星星座和 北斗星座系统提供了稳定数据资源,自然资源、气象海洋、应急管理、军队等典 型行业相继进入卫星应用成熟期,催生出大量市场需求;第二,随着国家和军队 体制改革基本完成,一些重大专项和工程建设项目加快启动,卫星应用产业政府 投资持续增加,相应市场规模逐步增长;第三,公司持续的研发投入使产品竞争 力不断增强,营销体系逐步完善,北京以外收入持续增长。
报告期内,利润增长幅度低于营业收入增长幅度的主要原因:第一,公司不 断加大研发投入,积极开展募投项目建设,持续提升技术壁垒和产品竞争力,导 致研发费用大幅增加;第二,2019 年公司继续加大投入,进一步完善营销体系, 通过技术优势拓展新的业务领域,导致销售费用增长较快;第三,2019 年公司 的系统设计开发业务整体收入较 2018 年有较大增长,与同期相比,该类业务中 系统咨询设计项目收入占比下降,应用系统开发类项目收入占比上升,导致整体 毛利率有所下降。随着公司全国营销体系逐步完善,成熟产品的复用度逐步提升,
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盈利能力将进一步增强。
(二)主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
-
1、营业总收入较去年同期增长 43.45%,主要因为市场需求持续提升,产品
-
竞争力增强和营销网络的完善,促使公司订单增加,带动营业收入增长。
2、总资产较去年同期增长 95.14%,主要因为报告期内公司首次公开发行股 票收到募集资金,使得货币资金、其他流动资产增加所致。
3、股本较去年同期增长 33.34%,主要因为报告期内公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)4,150 万股所致。
4、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较去年 同期分别上涨 151.87%、89.03%,主要因为报告期内公司首次公开发行人民币普 通股(A 股)4,150 万股导致股本和资本公积大幅增加以及净利润增长导致的未 分配利润增加。
三、风险提示
本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东 的净利润等主要指标可能与公司 2019 年年度报告中披露的数据存在差异,具体 数据以公司 2019 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司
董事会 2020 年 2 月 29 日
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