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ORG Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Mar 26, 2013
54718_rns_2013-03-26_343b4f11-55c3-4c4a-9101-597594d6c347.PDF
Audit Report / Information
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中信证券股份有限公司
关于《奥瑞金包装股份有限公司2012 年度内部控制规则落 实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》等法规的要求, 中信证券股份有限公司(以下简称“本保荐人”)对奥瑞金包装股份有限公司(以 下简称 “公司”)出具的《奥瑞金包装股份有限公司 2012 年度内部控制规则 落实自查表》进行了核查,并发表独立意见如下:
经现场检查、资料查阅及沟通访谈,本保荐人认为,公司目前已经制定了较 为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良 好,公司 2012 年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。
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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于 < 奥瑞金包装股份有限公司 2012 年度内部控制规则落实自查表 > 的核查意见》的签署页)
保荐代表人签字:
樊丽莉
骆中兴
中信证券股份有限公司 年 月 日
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