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ORG Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Mar 26, 2013
54718_rns_2013-03-26_1ad14386-fcb0-4b83-b3b3-5d64b55b06a6.PDF
Audit Report / Information
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中信证券股份有限公司
关于《奥瑞金包装股份有限公司2012 年度内部控制自我评 价报告》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》等法规的要求,中信证券股份有限公司(以下简 称“本保荐人”)对奥瑞金包装股份有限公司(以下简称 “公司”)出具的《奥 瑞金包装股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,并发表 独立意见如下:
经现场检查、资料查阅及沟通访谈,本保荐人认为,公司已经建立了较为完 善的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度,本 保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。本保荐人自 2012 年开始 履行公司持续督导职责以来,公司的内部控制制度执行情况良好,符合有关法律 法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,其关于 2012 年度内 部控制情况的自我评价真实、客观。
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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》的签署页)
保荐代表人签字:
樊丽莉
骆中兴
中信证券股份有限公司 年 月 日
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