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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024
Apr 25, 2025
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Audit Report / Information
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中公教育科技股份有限公司
监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法, 公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价,并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。经审阅,监事会发表意见如下:
公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符 合相关法律法规的要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范 和控制作用,保护了公司资产的安全完整,保证了公司各项业务活动的有序开展, 维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会同意公司董事会出具的 《2024 年度内部控制自我评价报告》。
中公教育科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日
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