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Offcn Education Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011
Sep 28, 2011
54632_rns_2011-09-28_44d5344a-8dc2-461e-90c3-57395a9a94a6.PDF
Audit Report / Information
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平安证券有限责任公司关于《芜湖亚夏汽车股份有限 公司内控规则落实自查表》的核查意见
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“亚夏汽车”或“公司”)第二届 董事会第十次会议按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业版上市公司内 控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)的有关要求,依据 亚夏汽车的实际情况,认真检查公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《芜 湖亚夏汽车股份有限公司内控规则落实自查表》(简称“《自查表》”),并针 对存在未落实深圳证券交易所内部控制相关规则的情况,提出了具体、可行的整 改计划,明确整改责任人和整改期限。根据深交所通知的有关要求,平安证券有 限责任公司(简称“平安证券”、“保荐机构”)及指定的保荐代表人对亚夏汽 车编制的《自查表》进行了核查,具体的核查情况及核查意见如下:
一、本次核查的有关情况
2011年9月4日,保荐代表人获悉了有关事项后立即就亚夏汽车自查的有关 事项与董事会秘书进行了沟通。2011年9月8日至9月10日,保荐代表人查阅了亚 夏汽车2011年以来现场检查的有关工作底稿,对亚夏汽车的内控情况进行了复 核,并现场观摩了董事会自查过程及填写自查表的情况,整改方案的讨论,针对 有关事项与公司董事会进行了交流和沟通。2011年9月27日,根据核查情况,出 具了核查意见。
二、核查意见
经核查,平安证券发表以下核查意见:
(一)亚夏汽车董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制 制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》;
(二)亚夏汽车董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和 运行的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况;
(三)亚夏汽车董事会制定通过的整改计划,明确整改责任人和整改期限, 符合公司的实际情况,切实可行。
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(此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于<芜湖亚夏汽车股份有限公司内 控规则落实自查表>的核查意见》之签署页)
保荐代表人(签名):————— 汪 岳 ————— 杨 琴
平安证券有限责任公司 2011年 月 日
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