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NORINCO International Cooperation Ltd. Audit Report / Information 2025

Mar 30, 2026

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Audit Report / Information

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北方国际合作股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年度

信会师报字 [2026]ZG10373

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内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZG10373 号

北方国际合作股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北方国际合作股份有限公司(以下简称北方国际)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是北方国际董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,北方国际于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告第 1 页

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(此页无正文)

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

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中国注册会计师:

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中国·上海

2026327

审计报告第 2 页