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NanoRepro AG — Audit Report / Information 2010
Jan 27, 2012
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Audit Report / Information
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Publication
Oehmichen Optik AG
Sassnitz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
| 31.12.2010 EUR |
31.12.2009 EUR |
|
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 56.979,71 | 70.772,66 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 25.283,00 | 35.393,00 |
| II. Sachanlagen | 15.793,00 | 32.555,95 |
| III. Finanzanlagen | 15.903,71 | 2.823,71 |
| B. Umlaufvermögen | 589.568,03 | 417.118,63 |
| I. Vorräte | 23.688,12 | 2.705,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 527.051,25 | 317.612,77 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 20.143,42 | 4.515,42 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 38.828,66 | 96.800,86 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.595,66 | 1.646,32 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 648.143,40 | 489.537,61 |
| Passiva | ||
| 31.12.2010 EUR |
31.12.2009 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 427.029,30 | 442.168,59 |
| I. gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 0,00 |
| II. Gewinnvortrag | 365.493,69 | 361.453,89 |
| III. Jahresüberschuss | 11.535,61 | 80.714,70 |
| B. Rückstellungen | 99.758,47 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 121.355,63 | 47.369,02 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 119.925,63 | 44.227,52 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 648.143,40 | 489.537,61 |
Offenzulegender ANHANG ohne die die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben zum 31. Dezember 2010
Oehmichen Optik AG, Sassnitz
I. Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss ist nach dem Bilanzrichtliniengesetz gegliedert. Die Gesellschaft ist klein im Sinne dieses Gesetzes.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nicht offengelegt (§ 326 HGB).
II. Erläuterungen zu den AKTIVA
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen sind so bemessen, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten jeweils auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Die Forderungen enthalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die Sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die vor dem Bilanzstichtag bezahlt wurden, jedoch Aufwand für das kommende Geschäftsjahr darstellen.
III: Erläuterungen zu den PASSIVA
Die Rückstellungen sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen sind zurückgestellt.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € (Vorjahr: €) enthalten.
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und sind wie folgt fällig:
| Innerhalb von 1 Jahr | nach 1 Jahr, bis zu 5 Jahre | in mehr als 5 Jahren | davon dinglich besichert |
|---|---|---|---|
IV. Erläuterungen zu UNTERNEHMENSORGANEN
Vorstand der Gesellschaft ist Herr Joachim Wick.
Sassnitz, den 23.12.2011
Der Vorstand
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 - 31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 504,85 EUR.
1.1.2009 - 31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.