AI assistant
NanoRepro AG — Annual Report 2012
Apr 9, 2014
5431_rns_2014-04-09_b56d249f-7435-4fe1-b38d-e42f91576246.html
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Publication
Oehmichen Optik AG
Sassnitz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2012 EUR |
31.12.2011 EUR |
|
| --- | --- | --- |
| A. Anlagevermögen | 107.149,66 | 101.242,56 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.165,00 | 20.224,00 |
| II. Sachanlagen | 15.177,00 | 11.328,00 |
| III. Finanzanlagen | 76.807,66 | 69.690,56 |
| B. Umlaufvermögen | 679.455,79 | 597.168,76 |
| I. Vorräte | 20.462,34 | 19.251,38 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 620.595,80 | 518.029,39 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 20.143,42 | 20.143,42 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 38.397,65 | 59.887,99 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.719,99 | 1.458,40 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 790.325,44 | 699.869,72 |
| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2012 EUR |
31.12.2011 EUR |
|
| --- | --- | --- |
| A. Eigenkapital | 469.903,42 | 455.683,65 |
| I. gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 405.683,65 | 377.029,30 |
| III. Jahresüberschuss | 14.219,77 | 28.654,35 |
| B. Rückstellungen | 119.147,54 | 100.742,78 |
| C. Verbindlichkeiten | 201.274,48 | 143.443,29 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 195.446,44 | 143.443,29 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 790.325,44 | 699.869,72 |
Anhang
1. Gliederung:
Der Jahresabschluss ist nach dem Bilanzrichtliniengesetz gegliedert. Die Gesellschaft ist klein im sinne dieses Gesetzes.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nicht offengelegt. ( § 326 HGB ).
2. Erläuterung zur Aktiva
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen sind so bemessen, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten jeweils auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt wurden.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Die Forderungen enthalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die vor dem Bilanzstichtag bezahlt wurden, jedoch Aufwand für das kommende Geschäftsjahr darstellen.
3. Erläuterungen zur Passiva
Die Rückstellungen sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen sind zurückgestellt.
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von unter einem Jahr.
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
1.1.2012 - 31.12.2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2011 - 31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 504,85 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2013 festgestellt.