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Nanning Baling Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2015

Apr 21, 2016

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Audit Report / Information

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民生证券股份有限公司

关于《南宁八菱科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》的

核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为南宁 八菱科技股份有限公司(以下称“八菱科技”或“公司”)非公开发行股票并上 市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定,对八菱科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核 查。具体情况如下:

一、内控规则落实情况

八菱科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点 对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外 担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。 根据核查结果,填写了《公司内控规则落实情况自查表》。

二、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项 业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他 相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟 通等方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对 八菱科技填写的《内控规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查,保荐机构认为:八菱科技的法人治理结构较为健全,现有的内部控 制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

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相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经 营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、 完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

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(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于<南宁八菱科技股份有限公司内 部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

金亚平 李 凯

民生证券股份有限公司 2016 年4 月21 日

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